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#税务#
业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,这个是不能抵扣进项,是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
84785016 | 提问时间:2022 10/14 09:39
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
招待费的费用发票不可以抵扣的额
2022 10/14 09:39
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