老师好,假设我这个月还有未抵扣完的进项税,那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛?是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?还是说未抵扣的不用处理呢?只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?我是一般纳税人
问题已解决
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#税务#
84784976 | 提问时间:2016 12/31 16:48
月底也要转呀,不一定是年底吧~老师:您没有回答我问得问题
2016 12/31 17:06
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