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#实务#
3、M公司2019年度发生下列业务:(1)13季度,每个季度存款预缴所得税30000元(2)年末计算全年应交所得税140000元(3)可抵扣暂时性差异认的递延所得税资产30000元(4)应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债40000元5)年末结转所得税费用要求;写出上述经济业务的会计分录。
84785034 | 提问时间:2022 06/20 14:15
小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好,同学 借:应交税费-企业所得税30000, 贷:银行存款30000 借:所得税费用140000, 贷:应交税费140000 借:递延所得税资产30000, 贷:所得税费用30000 借: 所得税费用40000, 贷递延所得税负债40000 借本年利润150000, 贷:所得税费用150000
2022 06/20 19:35
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