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#实务#
某公司2019年度发生下列业务: 1.1-3季度,每个季度存款预缴所得税30000元。 2.年末计算全年应交所得税140000元。 3.可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产30000元。 4.应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债40000元 5.年末结转所得税费用 要求,写出上述业务的会计分录
84785022 | 提问时间:2022 06/21 17:12
桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,账务处理如下 1 借 应交税费-应交企业所得税 30000 贷 银行存款 30000 2 借 所得税费用 140000 贷 应交税费-应交企业所得税 140000 3 借 递延所得税资产 30000 贷 所得税费用 30000 4 借 所得税费用 40000 贷 递延所得税负债 40000 5 借 本年利润 150000 贷 所得税费用 150000
2022 06/21 17:18
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