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#实务#
老师去年成本票暂估的分录是借:主营业务成本 贷:应付账款暂估,现在5月份发票开回来了,账务怎么处理呀老师
84784989 | 提问时间:2022 05/26 08:38
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款暂估 贷利润分配未分配利润 然后再做发票的,借利润分配未分配利润, 贷应付账款
2022 05/26 08:38
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