老师好,12月份我计提社保是按照总数计提的100,1月份支付:借应付职工薪酬-社保100,目前没有余额。然后3月份我添加了养老保险等明细科目,1月份的凭证我的做账系统默认为借:应付职工薪酬-养老100了,
我3月份冲销了这一笔分录借应付职工薪酬养老-100借应付职工薪酬养老90借应付职工薪酬失业5借应付职工薪酬工伤5
现在月末我的应付职工薪酬养老有余额10,失业有余额-5,工伤有余额-5
我这个到底应该怎样调整好咧老师
问题已解决
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#实务#
84784979 | 提问时间:2022 04/08 17:07
同学你好
你在付款时分录怎么做的?
2022 04/08 17:09
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