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#实务#
老师,我们支付了29800的服务费,一年没摊销,付的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 那我收到发票怎么做账呢
84785044 | 提问时间:2022 03/31 09:46
紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 借 管理费用 贷 预付账款
2022 03/31 09:47
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