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#实务#
预付房租时,没有开发票,做账,借:预付账款 贷:银行存款,次月收到专票,如何做账及摊销?
84784978 | 提问时间:2018 05/24 16:22
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018 05/24 16:22
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