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#实务#
老师您好我付一年的房屋(借:预付账款 房租 贷 银行存款) 每月摊销( 借管理费用 房屋 贷 预付账款)那我年底收到发票时应该怎么记分录啊?
84785044 | 提问时间:2020 07/07 11:35
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
2020 07/07 11:36
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