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#实务#
之前支付租金时进行摊销 借:预付账款 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:预付房租 现在收到发票可以抵税那发票的分录怎么做
84784983 | 提问时间:2019 05/24 13:53
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 借:管理费用 负数
2019 05/24 13:54
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