老师,请问,关于房租的账务处理:我们是年初支付一年的房租,做分录:借:预付账款-房租 贷:银行存款,每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租;关于发票的处理是怎样一个流程,如果我没有拿到发票,还能这样做摊销吗?
问题已解决
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84784963 | 提问时间:2022 04/08 10:21
你好,没有收到发票,这么做就可以的,收到了发票借预付账款,
借管理费用负数,
然后再做发票的,
借管理费用,
应交税费,应交增值税进项
贷预付账款。
2022 04/08 10:23
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