老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:2022 03/09 11:33
你好; 那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。
2022 03/09 11:33
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