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#实务#
老师好,问下,上月(6月份)做了一笔暂估入库,也结转了成本,那在本月7月份收到发票(和暂估的金额一致),还需要冲销上月的暂估入库和结转的成本吗?
84785044 | 提问时间:2021 08/06 10:32
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,需要做的,因为你的发票不允许提前做。
2021 08/06 10:34
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