老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784957 | 提问时间:2021 11/22 14:13
你好
暂估入库
借:库存商品, 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
之前如果多结转了,就冲销多结转
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
之前如果少结转了,就补做结转处理
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2021 11/22 14:15
相关问答
查看更多最新问答
查看更多