老师,我是一般纳税人生产企业,享受晚缴纳增值税,10月开具发票金额1000,后面发现开票人错误,重新开具1000 .开具红冲发票,实际开票1000之后10月申报按1000申报,提示数据库不匹配,税控系统是两千,后面查是红冲没有成功,那老师现在是要更改10月申报表?如果我更改是2000那不是要多缴税,12月现在开红冲表,申报12月税款能退税?
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:2021 12/24 18:42
你好,是可以退税的。
2021 12/24 19:17
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