老师您好,10月属期的发票开错税率,申报增值税也错了,现在12月份,我想把这张票冲了,重新开正确的再更正10月属期的增值税申报表,我冲掉开错的发票是不是10月属期就少了这笔金额?那我重新申报10月属期的增值税申报表,是不是只要在红字栏填上红冲的金额,之前的数据不用更改,这样就可以抵掉了开错的这笔金额?那10月属期的申报数据就是正确了?
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#税务#
84784962 | 提问时间:2024 12/06 15:27
你好,不会的,因为你在12月份红冲,你只能在1月份申报的时候,红冲这个10月份申报的时候,还是按照你开的错误的来。
2024 12/06 15:30
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