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#税务#
某企业为一般纳税人,11月份销售产品,开出增值税专用发票,销售额为120 000元,销项税额为15600元;销售给小规模纳税人产品,开出普通发票,销售额为40 000元(含税);将一批成本为10万元的产品对外投资。当月购料,取得专用发票,价款为60 000元,税额为7800元;当月用水27600元,专用发票注明税额2484元;购进设备一台,价款为55000元,专用发票注明税额7150元。计算该企业当月应交增值税额。
84785039 | 提问时间:2021 12/23 11:59
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 计算该企业当月应交增值税额。——销项15600加40000/(1加13%)*130000*(1加10%)*13%减进项7800减2484减150
2021 12/23 12:07
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