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#中级职称#
要求: 1、计算甲公司2019年度应纳税所得额和当期应交所得税; 2、确定甲公司上述交易或事项中资产、负债在2019 年12月31日的账面价值与计税基础,计算所产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异; 3、计算甲公司2019年递延所得税和所得税费用: 4、编制甲公司2019年确认所得税费用的会计分录。
84784989 | 提问时间:2021 11/29 18:08
耀杰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
请发下完整题目,谢谢
2021 11/29 18:25
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