老师,去年小规模增值税3%减按1%征收,我看前面会计做的,应交税费-应交增值税,按1%做的,后面又将2%的减免做为,借:现金 贷:营业外收入-减免增值税。这样做不对吧,公司又没有实际收到税局退回的钱,直接做一笔应交税费-应交增值税 1% 就可以了吧?后面的减免增值税还要做分录吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785002 | 提问时间:2021 04/24 11:04
你好不需要做这个的减免的2%,忽略就可以,不需要做。
2021 04/24 11:05
相关问答
查看更多最新问答
查看更多