请问老师,我4月份的工资做的分录是,
计提4月份工资:借:管理费用 260619.05
计提4月份工资:贷:应付职工薪酬 260649.05
发放4月份工资:借:应付职工薪酬 260649.05
扣职工社保:借:其他应付款_社保_个人部分 4020.08
扣个税:贷:应交税费_个人所得税 139.71
实际交的个税是:79.25元,工资表多扣了员工60.46元,该怎么处理。谢谢!
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784969 | 提问时间:2019 08/29 15:42
借应交税费139.71-79.25
贷应付职工薪酬
发给职工借应付职工薪酬贷银存
2019 08/29 15:43
相关问答
查看更多最新问答
查看更多