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#税务#
请问老师,我4月份的工资做的分录是, 计提4月份工资:借:管理费用 260619.05 计提4月份工资:贷:应付职工薪酬 260649.05 发放4月份工资:借:应付职工薪酬 260649.05 扣职工社保:借:其他应付款_社保_个人部分 4020.08 扣个税:贷:应交税费_个人所得税 139.71 实际交的个税是:79.25元,工资表多扣了员工60.46元,该怎么处理。谢谢!
84784969 | 提问时间:2019 08/29 15:42
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费139.71-79.25 贷应付职工薪酬 发给职工借应付职工薪酬贷银存
2019 08/29 15:43
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