问题详情
问题已解决
所属话题:
#税务#
3月是一般纳税人,然后4月为小规模纳税人了,但是,3月底有留抵税额,税局说把留抵税额转为“应交税费-待抵扣进项税额”3月的申报表如何填写?留抵税额应该填在哪里?3月账上是这样做的,借:应交增值税(进项税额) 416.14 贷:应交税费--待抵扣进项税额416.14
84785031 | 提问时间:2019 04/10 10:35
果果老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计入“应交税费-待抵扣进项税额”核算
2019 04/10 11:10
3条追问解答 查看全部
最新问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取