单位是建筑劳务公司,我们单位收到的劳务费给个人账户上,然后个人给工人发工资,我们单位就不给工人交社保啥的,他们给我们一份工人签了的工资表,做账的时候,开出发票是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到钱时,借:银行存款 贷:应收账款付劳务费时,借:其他应收款 贷:银行存款发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款这样做合理吗?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784965 | 提问时间:2019 01/02 19:43
您好,这样做合理的,但是确认收入,就需要结转成本。
2019 01/02 20:02
相关问答
查看更多最新问答
查看更多汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗? 14小时前