以前年度损益调整如何影响当季所得税申报和年度所得税申报,如我更正错误后做的三个分录
1.借:XXX 40000
贷:以前年度损益调整 40000
2.借:以前年度损益调整 XXX
贷:应交税费-应交所得税 XXX
3.借:以前年度损益调整 40000-XXX
贷:利润分配-未分配利润 40000-XXX
其中的第二个分录的金额我需要填列申报表才能确认XXX的金额,我该如何在申报表列报
问题已解决
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#税务#
84785036 | 提问时间:01/05 13:20
您好,这个的话是属于40000这个乘以当期所得税税率,得到这个确认金额
01/05 13:21
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