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#税务#
以前年度损益调整如何影响当季所得税申报和年度所得税申报,如我更正错误后做的三个分录 1.借:XXX 40000 贷:以前年度损益调整 40000 2.借:以前年度损益调整 XXX 贷:应交税费-应交所得税 XXX 3.借:以前年度损益调整 40000-XXX 贷:利润分配-未分配利润 40000-XXX 其中的第二个分录的金额我需要填列申报表才能确认XXX的金额,我该如何在申报表列报
84785036 | 提问时间:01/05 13:20
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话是属于40000这个乘以当期所得税税率,得到这个确认金额
01/05 13:21
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