国有企业实施内部控制审计的思考
试论风险导向内部审计的实际应用
浅谈单位内部审计作用及现状
现代企业风险管理下的内部审计作用研究
浅议交通企业内部审计问题及如何强化内部审计工作
提高内部审计质量 促进审计成果运用
论中小企业内部财务审计问题与对策分析
当前我国企业内部控制存在的问题与对策
企业集团内部审计制度的建立探讨
完善内部审计制度加强工业企业内部管理
新时期我国企业内部审计工作的定位与前景
集团企业内部控制体系的构建
村级集体财务“双代理”制度下的审计监督
我国企业集团内部审计存在的问题及对策
切实加强内部审计监督
浅谈高校内部审计工作中的有效沟通
内部审计与持续监督
公司风险管理中内部审计作用之探讨
加强企业内部审计 发挥“免疫系统”功能
浅谈内部审计人员的“三维思考”
注重预决算编审,减少工程承包报价风险
浅谈内部控制审计程序及方法
探讨网络会计信息系统的内部控制及审计措施
医院内部审计战略转型发展内容及对策
浅谈审计环境对内部审计的影响