财务报告内部控制审计目标分析
试析新医改政策与医院内部审计
监管政策对银行内部审计的影响及其对策
我国企业内部审计外包风险分析
浅谈审计专业判断及如何进行改进
论施工企业加强内部审计提高审计效能
内部控制审计与财务报表审计整合要点浅析
现代风险导向审计在内部审计中的应用
论高校建设项目跟踪审计模式的比较与改进
浅谈内部审计中的审计风险与管理
银行存款审计相关问题的探讨
内部审计参与风险管理问题的探究
对风险导向内部审计的思考
清单计价对工程造价审计的影响分析
边防部队审计工作如何实现信息现代化
对医院内部审计与会计内部控制的探讨
基于风险导向审计实现内部审计转型
审计人员谈判绩效及影响因素研究
浅谈如何做好内部审计阶段性控制
内部审计如何开展基建跟踪审计
规范内部审计行为 提高内部审计质量
高校债务成因风险分析及控制对策
施工企业投资偏差的内部审计
浅析经济责任审计与效益审计耦合路径研究
基层审计队伍专业化建设的思考