浅谈证券公司管理中的合规管理与内部审计
风险管理审计在高校内部审计中的运用
对完善我国企业内部审计的思索
企业内部审计存在的问题及对策分析
论当前科研院所实施的内部审计
我国企业集团内部审计存在的问题及对策
提高铁路多元经营企业内部审计质量的思考
试论建设单位加强内部审计监督的探讨
浅谈内部审计如何把握监督与服务的关系
试论关于高速公路项目内部审计监督的有效措施探讨
探析内部审计监督与服务的关系
内部控制审计相关问题的探讨
加强职业学校内部审计档案管理的体会
试论财务会计和内部审计对企业的意义
浅述内部控制评审在审计工作中的运用
内部审计工作有感
铁路运输企业内部审计向服务型转变之探索
浅议家族企业内部审计问题
试论审计委员会的关键成功因素与治理绩效评价
医院内部比价采购审计方法分析
内部审计在企业风险管理中的应用
加强企业内部审计资源整合的构想
完善企业内部审计的策略
论新会计准则对企业内部审计的影响
浅谈会计电算化条件下如何开展内部审计工作
内部审计外部化实现途径分析
浅议内部审计发展现状及对策思考
公司治理环境下的内部审计问题分析
浅谈风险导向内部审计理论研究
浅析医院科室内部审计
试论内部审计对国有企业公司治理的作用
试论煤炭企业内部审计如何适应企业快速发展
试析离任审计中存在的问题及建议
试论加强集团公司内部审计工作的思考
浅议企业内部审计
浅谈管理审计在企业内部审计中的实施
浅析当前基层中央银行内部审计的现状及建议
以风险为导向的内部审计应用解析
论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合
浅谈公司治理环境下的内部审计问题
试析加强内部审计推进公司治理
不同公司治理模式的内部审计机制比较
论析公司治理下的企业价值增值型内部审计