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关于费用报销的工作流程总结

来源: 正保会计网校 2023-04-04
普通

费用报销是财务人员一项很基础的工作,但是最基础的工作也有最需要注意的地方!

费用报销工作流程图:

IMG_3838.JPG

注意事项:

1、根据规范的报销流程:填写报销单。

2、票据粘贴:分类、并使用粘贴单

粘贴顺序:由右至左,先粘贴小张的后粘贴大张的;粘贴平整,不要超过规定的粘贴纸。

3、报销流程的审批程序及相关职责

部门主管、经理→证明→业务属实

财务部→审核→发票、金额、预算

财务总监→了解→资金流向

副总或总经理→审批同意→资金支持

4、财务部审核的内容

(1)审查票据要素是否与业务内容相符;

(2)各项支出是否有预算,有预算的是否符合预算规定,超预算的是否便于日后查询;

(3)内容填写是否便于日后查询;

(4)特殊事项是否按照制度由相关领导审批。

5、会计人员审核重点

(1)发票是否合法

(2)发票粘贴是否规范

(3)审核会计科目是否正确

(4)费用审核依据是否完整

(5)报销人员是否有欠款

(6)支付现金坚持“先签字再付款”

6、出纳人员最后付款

7、会计人员入账

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这些发票都不可以报销了!速速来看~

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