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  • 2019CIA《内部审计实务》知识点:合规性的至佳实务

    普通 来源:正保会计网校 2019-09-20

    至可怕的敌人,就是没有坚持的信念。如果你觉得没有成功,那说明你的坚持还不够。正保会计网校在此精选CIA知识点供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。

    知识点


    合规性的至佳实务

    内部审计部门关注的重点应该是:

    ·组织内是否建立了监督遵守相关法规政策的监管控制系统;

    ·这些系统是否充分、有效;

    ·相关的业务活动是否遵守了那些法规政策、效果如何。

    针对电子商务的主要审计活动包括:

    ·评估内部控制结构;

    ·对于目标能够被达成提供合理的保证;

    ·确定风险是否可以被接受;

    ·理解信息的流动;

    ·审查界面问题;

    正保会计网校CIA辅导为大家推出三科联报特色直达班,帮助大家在备考期稳扎稳打顺利备考!

    cia

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