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初级《审计理论与实务》每日一练:职责分离(2022.04.14)

来源: 正保会计网校 2022-04-14
普通

自律的过程,虽然难熬,但自律的人生,最后都很美好。坚持下来,才能遇见更优秀的自己。

多选题

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

A、登记现金日记账与登记银行存款日记账 

B、收入单据的开具与审核 

C、会计档案和现金的保管 

D、支出和报销单据的编制、审批、审核 

E、登记银行存款日记账与编制银行存款余额调节表 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
本题考查货币资金内部控制测评。选项A,现金日记账和银行存款日记账均由出纳登记。

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初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(04.14)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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