首页 > 注册会计师 > 每日一练 > 审计

注册会计师《审计》每日一练:内部审计(2023.09.28)

普通 来源:正保会计网校 2023-09-28

你为拿下注册会计师考试证书做出来多少努力?作为一个会计人,从进入行业的第一天起,就应该清楚地知道,如果想要在工作上有更好的发展前景和更优渥的收入报酬,注册会计师证书必不可少!注册会计师证书是所有会计人无可撼动的职场砝码。正保会计网校在此精选了注册会计师考试《审计》科目的每日一练供大家测试,祝大家备考愉快,梦想成真!

多选题

下列有关注册会计师审计和内部审计的说法中,正确的有( )。

A、注册会计师审计的独立性高于内部审计的独立性 

B、审计职责方面相同,二者都是仅对单位负责 

C、审计方式不同,内部审计由单位根据自身经营管理的需要安排进行,注册会计师审计接受委托进行 

D、内部审计不对外起鉴证作用,注册会计师审计对外公开并起鉴证作用 

查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】
选项B,内部审计只对本单位负责,注册会计师不仅对被审计单位负责,而且对社会负责。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

注册会计师:每日一练《会计》(09.28)

注册会计师:每日一练《税法》(09.28)

注册会计师:每日一练《经济法》(09.28)

注册会计师:每日一练《财务成本管理》(09.28)

注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(09.28)

注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友