下载APP
首页 > 中级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

2021中级《审计理论与实务》练习题:货币资金内部控制测评

来源: 正保会计网校 2021-08-06
普通

中级《审计理论与实务》习题:

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:

A、抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 

B、抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 

C、抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 

D、抽查定期编制银行存货余额调节表,抽查核对银行对账单 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

选项D,抽查定期编制银行存货余额调节表,逐笔核对银行对账单

在平时,要养成良好的做题习惯。粗心是做题的大忌,明明学的很不错,结果因为自己的一时粗心大意,白白丢了好多分。那么久的努力全都白费,不觉得很可惜吗?所以,在日常学习做题的过程中,就要养成良好的习惯,细心细心再细心!不该丢的分一定不能丢!

好书配好课,备考才能更得心应手。想更顺利地拿下审计师考试,建议大家报名网校的审计师课程。跟着老师进行学习,比自学效率更高。审计师课程详情>>

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已学免费试听
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服