下载APP
首页 > 中级审计师 > 每日一练 > 理论与实务

中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.03.25)

来源: 正保会计网校 2023-03-25
普通

多努力、多学习、多实践,就有可能收获到别人收获不到的东西。

多选题

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(03.25)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

今日热搜
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已听了解课程
审计师课程试听
关注微信公众号
正保会计网校公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服