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中级《审计理论与实务》每日一练:内部审计机构权限(2022.04.21)

来源: 正保会计网校 2022-04-21
普通

不要只会羡慕那些成功的人了。世上的每一份好运,都是努力和自律结下的果实。审计师备考正在紧张的进行中,点点滴滴的积累才能厚积薄发。备考漫漫长路,让正保会计网校陪您一起!

多选题

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:

A、就审计事项的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料 

B、召开与审计事项有关的会议 

C、参与研究制定有关的规章制度 

D、为所在单位办理纳税申报 

E、根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议 

查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
参见内部审计机构权限11条。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(04.21)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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