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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2022.01.20)

来源: 正保会计网校 2022-01-20
普通

不要只会羡慕那些成功的人了。世上的每一份好运,都是努力和自律结下的果实。审计师备考正在紧张的进行中,点点滴滴的积累才能厚积薄发。备考漫漫长路,让正保会计网校陪您一起!

多选题

下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:

A、员工素质控制 

B、业务授权控制 

C、职责分离控制 

D、凭证与记录控制 

E、独立检查 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
内部控制五要素中控制活动要素的内容不包括员工素质控制。控制活动要素——业务授权控制,职责分离控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(01.20)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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