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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(8.4)

来源: 正保会计网校 2019-08-04
普通

要事优先,琐事靠边,学习也有学习重点。2019年审计师备考已经开始,正保会计网校审计师《审计理论与实务》科目科目课程由邓宁老师主讲。购买2019审计师高效取证班、超值精讲班赠2018年同科目课程。请广大学员抓紧购买!《审计理论与实务》每日一练习题,选自正保会计网校历年题库。查看更多、更系统习题,请付费成为会员后查看。以下是今日份《审计理论与实务》每日一练!

多选题

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、保证会计及其他信息资料的完整 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】
本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。

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中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(8.4)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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