下载APP
首页 > 中级审计师 > 每日一练 > 理论与实务

中级《审计理论与实务》每日一练:局限性(6.22)

来源: 正保会计网校 2017-06-22
普通

单选题

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:

A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效

B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置

C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效

D、内部控制测评可能代替实质性审查

  

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

  中级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2017-06-22)  

  中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率最低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

正保会计网校
2017-06-22

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已学免费试听
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服