内部控制鉴证服务的需求和供给:若干争议与探讨
论预算控制模式的改进
试论非营利组织的财务控制
控制环境与管理控制系统
公司如何提高内部控制能力(一)
公司如何提高内部控制能力(二)
我国宏观财务经济监测与预警问题研究
销售分公司财务控制
应收帐款的事前控制
建立财务稽核网络
企业内部风险来自哪里
公司内部监督模式的国际比较和思考
跨国公司的风险管理与控制策略
采购业务内部控制设计的一些经验体会
建立和完善农村信用社内部控制制度
集团公司货币资金控制的五种模式
如何设计企业财务收支审批制度
浅谈石油企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问题及对策
管理的需要是内部控制发展的内在动因
会计诚信、内部人控制与公司治理
中小企业:你的财务管理有问题吗?
构建有效的银行内控系统
加强银行内控体系建设
会计监督中的实际错弊表现与监控导向之十——损益(含成本费用和收入)的错弊表现与监控导向
会计监督中的实际错弊表现与监控导向之十一——会计报表的错弊表现与监控导向
谈业务循环与会计监督的联系
购进环节的会计监督(下)
购进环节的会计监督(中)
购进环节的会计监督(上)
销售环节的会计监督
生产环节的会计监督(下)
生产环节的会计监督(中)
生产环节的会计监督(上)
投资与筹资环节的会计监督
地方财政风险预警机制研究
出资者的财务控制
控制银行表外业务财务风险
基层人行内部控制的有效性
对建立财务失败预警机制的思考
加强企业财务风险管理
谈事业单位的材料管理
浅谈企业内部控制制度的评估
把握信息技术下的内控审查
探索符合现代管理制度的内控评审理论
商业银行内部道德风险及控制
内部控制审计若干新方法的探讨
内部控制审计程序与方法浅探
内部控制及其审计研究