利用发票舞弊的审计方法与技巧
浅析我国反避税审计的困境与出路
内部审计在中小企业内控建设中的作用
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
浅谈关于完善企业内部审计的思考
基于会计报表及附注分析的审计报告质量鉴别
乡镇政府公共资金绩效审计浅析
内部审计参与ERP管理探析
基于企业发展历程的内部审计独立性分析
浅谈信息系统审计程序及内容
论“免疫系统”视角下的企业内部审计
浅谈审计调查的谈话技巧
风险导向审计与审计免疫系统融合探讨
浅谈如何加强国家审计机关的保密工作
审计评估经济安全与否的法律依据
CPA鉴证管理审计探讨
国有企业集团内部审计工作思考
公立医院内部控制探析
免疫系统理论下的风险导向审计研究
加快审计转型增强审计“免疫力”
COSO报告及对我国企业内部控制的启示
影响独立审计收费的原因及对策
浅析股份公司会计舞弊及其防范
上市公司会计舞弊新动向及其治理对策
浅析上市公司审计质量现状及成因分析
对提高政府投资项目审计质量的几点建议
注册会计师审计质量保证与监督体系构建
企业提高内部审计效果措施浅探
浅谈内部审计的定位及发展策略
基于战略系统的审计风险模型研究
社会审计及其机构中的质量控制探讨
浅论经济责任审计风险的成因与防范
浅谈社会养老保险基金审计思路
对我国企业内部审计问题的研究
浅析会计舞弊手法的原因及防范措施
现代风险导向审计探究
上市公司现金舞弊审计及风险控制
基于经济学视角下的注册会计师审计失败影响因素分析
审计风险的形成原因与控制方法
浅谈高校内部审计的规范化建设
内控建立探索
内部审计与盈余管理研究
循环经济下政府绩效审计评价体系构建
中小企业内部审计外包动因及策略选择
内部审计浅谈
审计质量的影响因素分析
论企业内部审计质量控制问题
经济学视角下注册会计师审计失败影响因素
浅析企业会计内部控制
中粮控股内审“办法”