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#实务#
你好,我7月份收到进项发票已经做了分录抵扣了,借,主营业务成本,应交税费-进项税额,贷,应付账款。这个月因为其他原因导致退费,对方开了红字发票给我们,那这张发票要怎么进项税额转出呢?
60564007 | 提问时间:2024 12/03 15:43
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,对方开了红字发票给你们,你们是做上述分录的相反分录,而不是进项税额转出 是进项税额负数,而不是转出(请不要搞混了)
2024 12/03 15:44
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