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#实务#
老师,假设我上期有留抵税额100,本期销项120,认证进项30,留抵税额就应该是10元,分录这样子对不对呢 1、借:应交税费-应交增值税(销项税额)120 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)30 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)90 2、借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)90 贷:应交税费-未交增值税 90
财务 | 提问时间:10/25 16:23
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是没错的,最后的话,是未交增值税90,因为相当于这部分要缴纳
10/25 16:23
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