老师,今天月底,同事有一个报销,发票开了一半,还有一半没开出来,要到明后天开出来,他的附件可以有12月份的发票吗
问题已解决
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84784970 | 提问时间:11/30 15:15
您好,不合适,可以入账,权责发生制,相当于我们先计提的成本费用,12月来发票把11月没来发票的分录红冲,再按发票做分录。12月是一正一负,也不影响损益的。
11/30 15:17
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