想请问一下第16题怎么算它的增值税
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#税务#
Mark | 提问时间:09/11 19:06
第 16 题业务为发货给外省分支机构 200 台复印机用于销售,同时承担运费等,相关费用开具了增值税专用发票。
销售复印机的增值税:
销售复印机开具增值税专用发票,货款 300000 元,增值税税额 39000 元,这部分增值税正常计算在销项税额中。
销项税额为 39000 元。
运费及相关费用的增值税处理:
运费 5000 元,建设基金 1000 元,对应增值税税额 540 元,装卸费 1000 元,增值税税额 60 元。
这部分增值税税额可以作为进项税额进行抵扣,但与销售复印机的增值税计算无关。
所以,第 16 题中与该业务相关的增值税主要是销售复印机产生的销项税额 39000 元。
09/11 19:07
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