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#实务#
1.某购物中心为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,5月发生以下经济业务,计算应纳增值税税额。 (1)批发销售货物,增值税专用发票上注明的价款为1000万元;(2)向消费者零售货物,普通发票上注明的价款为56.5万元; (3)向企业购进商品,增值税专用发票上注明的价款为600万元,增值税税额78 万元; (4)没收包装物押金4.52万元;
84784977 | 提问时间:06/18 15:27
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
当期可以抵扣进项合计是78 当期销项税额的计算 1000*13%+56.5/1.13*13%+4.52/1.13*13%=137.02 应交增值税137.02-78=59.02
06/18 15:29
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