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#税务#
所得税汇算清缴的时候限额扣除填写的时候,业务招待费账载金额5000,实际发生额5000,有发票金额3000,无票2000,不超限额,第一我是A105050税收金额填3000,调增2000,第二还是税收填5000,按照发生额填写,不管有没有发票,最后在A105000 纳税调整项目明细表十七其他统一调整所有无票支出 两种都可以还是?
Ann | 提问时间:02/29 08:32
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,你的营业收入是 多少?
02/29 08:32
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