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就这张图片,计提本月工资 借 管理费用--职工薪酬 77360 贷 应付职工薪酬 77360 就下个月发工资时,我写的分录对不对
84785013 | 提问时间:2023 11/30 10:16
竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
分录没问题的 。当然也可以在计提的时候应付职工薪酬直接分解为其他应付款--社保、公积金,应交个税
2023 11/30 10:18
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