你好老师,我们现在这个公司是由小规模升为一般纳税人的,在22年9月份升成的一般纳税人,现在在申报23年7月份的增值税时,把21年的增值税专用发票认证抵扣了,这个进项税额转出吗?转出怎么转呀
问题已解决
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#税务#
m255170588 | 提问时间:2023 09/09 11:51
同学您好,直接记账做进项转出借:*成本费用科目,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2023 09/09 11:56
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