22年支付的房租,23年4月了还没有收到发票,支付的房租已经摊销了,具体如下:
支付房租时 借:预付账款—房租
贷:其他应付款—垫资人
支付垫子款时 借:其他应付款—垫资人
贷:银行存款
摊销时 借:预付账款—房租
贷:管理费用
那么收到发票时应该如何处理呢?
这笔账应该如何调整呢?
会计分录怎么做呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784982 | 提问时间:2023 04/11 09:08
同学你好
你是说往来科目吗
预付账款的吗
2023 04/11 09:08
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