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#实务#
22年支付的房租,23年4月了还没有收到发票,支付的房租已经摊销了,具体如下: 支付房租时 借:预付账款—房租 贷:其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借:其他应付款—垫资人 贷:银行存款 摊销时 借:预付账款—房租 贷:管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢? 这笔账应该如何调整呢? 会计分录怎么做呢?
84784982 | 提问时间:2023 04/11 09:08
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你是说往来科目吗 预付账款的吗
2023 04/11 09:08
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