1.应收账款在贷方,但是现在我们不开票了,就成预收款了,外账如何做才能平这笔应收,可以直接用现金去冲吗?2其他应收款借方2万,外账,不回来发票了,可以用现金冲平这笔吗?3,购入了灯3万,6月用银行支付了货款借其他应收,贷银行。8月发票已回,做成了成本。导致现在其他应收还挂账,如何让其他应收平了?4.9月支付购入的货款50000,借预付款,贷银行。可是收据做到了9月未入成本,这笔我现在可以直接做借主营业务成本,贷预付款吗。收据直接从9月哪里取下来。或者备注一下。收据在9月凭证?可以吗

问题已解决
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84784959 | 提问时间:2017 11/25 10:06
1需要转为收入冲销
2,没有发票就挂账其他应收款
3,8月份取得发票是借;库存商品 贷;其他应收款
4,需要先计入库存商品,销售了才可以转为主营业务成本的
2017 11/25 10:08
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