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#实务#
老师,是这样的,在上年的有三笔账,因没开票,客户先付款了,我就做了这笔 借 银行存款 2万 贷 预收账款2万 开票时 做了这笔 借 应收账款2万 贷 主营业务收入 增值税 销项 这样。现在导致账出了问题 变成上年结转下来 变成余额不平 余额的借方为 应收款2万 贷 预收款2万 现在怎么办
84785019 | 提问时间:2019 08/29 09:22
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你可以应收、预收账款对抵,借:预收账款 贷:应收账款
2019 08/29 09:23
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