老师:九月收到一笔4万付款,其中2万是8月已开票应收账款。借 银行存款 贷 应收账款
那剩下的2万 准备等到10月开票,九月的分录怎么做?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:10/13 20:20
您好,也是这个分录 借 银行存款 贷 应收账款 ,应收账款在贷方余额是重分类到预收里,一个往来单位只用一个往来科目,方便对账的,负债表列示时重分类就好 了
10/13 20:22
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